金蝶财务软件如何反结账?金蝶财务软件如何反?

成数国际_主机资讯 2023-08-10 14:16 编辑:admin 297阅读

一、金蝶财务软件如何反结账?金蝶财务软件如何反?

首先要反过账,然后找到结转损益生成的凭证,把他反审核,然后删除。

把你房租的那张凭证补做好并审核、过账。

最后在重新结转损益,生成结转损益的凭证,把他审核过账。

到这就完成了。

注意,反过帐的时候并不是在查询凭证的里面按ctrl+f11的,在登录软件的界面下直接按就可以。反过帐以后不会有什么新的界面,还是这个界面,只不过凭证变成未过账状态了。

二、金蝶kis采购入库怎么勾稽?

到财务模块内的“应付单”里去处理

三、金蝶中发生采购费用如何补充勾稽?

录入完采购费用发票后,选择对应的采购发票(注意一定要对该发票进行勾稽)。

点右键,选择补充勾稽即可。

四、金蝶kis销售发票未勾稽会怎样?

首先你要明白什么是勾稽:发票和入库单的勾兑,确认成本。

在金蝶系统,勾稽作用如下1、确定入库单或出库单与发票的关联关系。2、确定成本,入库时是通过勾稽标志和勾稽期间来判断入库单是否做暂估处理;出库时也是通过勾稽标志来确定成本的结转。

为什么要勾稽呢?

拿销售发票来举例

销售发票是用来确认应收和收入的,税务政策要求企业收入和成本必须匹配,那么成本是在销售出库单上,要匹配就必须把销售出库单和销售发票建立对应关系,这样才知道销售收入对应的成本是多少。

五、金蝶销售发票勾稽是提示不能勾稽以后期间发票什么意思?

答:首先你要明白什么是勾稽:发票和入库单的勾兑,确认成本。在金蝶系统,勾稽作用如下1、确定入库单或出库单与发票的关联关系。

2、确定成本,入库时是通过勾稽标志和勾稽期间来判断入库单是否做暂估处理;出库时也是通过勾稽标志来确定成本的结转。为什么要勾稽呢?

拿销售发票来举例销售发票是用来确认应收和收入的,税务政策要求企业收入和成本必须匹配,那么成本是在销售出库单上,要匹配就必须把销售出库单和销售发票建立对应关系,这样才知道销售收入对应的成本是多少。

六、金蝶财务软件反审核怎么消审?

使用快捷键“ctri+f11”就可以反过帐了, 然后进入凭证中“销核”

七、金蝶财务软件怎么反结账,怎么反过账?

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,?由过滤条件直接进入会计分录序时簿。 4.?进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击 5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

八、金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

1、在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项,点击这个菜单项就可以了。2、打开需要反审核的凭证,点击“反审核”的菜单项。要进行反审核操作,前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。举例说明,第1期的“记-2”凭证需要反审核,如果已经结账到第2期,也就是说当前期间是第2期,则需要先从第2期反结账到第1期,再进行反审核的操作。

九、金蝶软件中销售发票的勾稽是什么意思?

采购入库单和采购发票的勾稽和存货核算有关系。系统会把采购发票上的金额反填到采购入库单中,采购入库单的成本就发生了变化,通过存货核算后,这对应的销售成本也会产生变化。

十、金蝶KIS标准版财务软件如何反结转?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。